1人
本科
3年以上
25~45岁
性别不限
微简历可投
职位描述
一、根据集团战略和公司总经理指导意见,分析和研究公司内部治理和经营管理存在的问题,负责计划与执行各类内部管理检查、调查与业务稽核,对业务事项进行详细分析,对内审或管理评审提出纠正、预防措施,并进行有效的指导、跟踪、监督、验证等;二、拟定并完善制度化建设,定期跟踪监督,不断修正以更好的实现企业管理;三、按照集团发展规划和公司年度经营管理的中心工作,结合内部控制和风险管理情况,制定年度审计计划,促进部门发展规划的实现;四、根据公司发展需要,结合部门实际情况筹划拟定绩效考核方案,并组织实施,推进绩效方案有效运行;五、在集团和公司领导的授权下拟定并实施廉政监督管理规范,以期实现和谐团队,清廉高效团队;对存在问题如实审计上报,参与集团和公司关联部门调查取证。六、进行内部控制和风险管理评估,协调公司外部中介机构咨询服务,建立内部控制及风险管理的有效性进行评审,推动建立健全内部控制系统;